典型文献
加强央行内审信息化建设的思考
文献摘要:
一、我国人民银行内审信息化不足
近年来,人民银行先后制定和下发了《中国人民银行关于加强计算机信息系统内部审计工作的指导意见》《中国人民银行信息技术审计暂行办法(试行)》《中国人民银行办公厅关于计算机辅助审计工作的指导意见》等,指出内审信息化是提升审计监督能力和完善央行治理体系的重要途径.目前,我国大多数人民银行分支机构已应用上内审系统,也更加注重内审信息化建设,但在整体上我国人民银行内审信息化仍然存在不足.
文献关键词:
中图分类号:
作者姓名:
蒋筠;胡祥
作者机构:
中国人民银行九江市中心支行
文献出处:
引用格式:
[1]蒋筠;胡祥-.加强央行内审信息化建设的思考)[J].审计与理财,2022(06):9-10
A类:
B类:
央行内审,中国人民银行,计算机信息系统,内部审计工作,暂行办法,试行,计算机辅助,审计监督,监督能力,数人,分支机构
AB值:
0.198423
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