典型文献
浅谈数字化对公司治理、风险管理和内部控制的影响及内审应对
文献摘要:
在信息时代,信息技术已经广泛应用于各行各业,新冠疫情带来的远程办公模式加快了企业由信息化向数字化管理转型的进程,企业的数字化转型对企业内部管理产生深刻变革。本文将根据数字化的概念和特点,分析数字化对公司治理、风险管理和内部控制的影响,在此基础上提出公司内部审计的数字化策略,以促进企业运营管理合规与风险可控。
文献关键词:
数字化;公司治理;风险管理;内部控制;内审应对
中图分类号:
作者姓名:
彭芳
作者机构:
招商局港口集团股份有限公司
文献出处:
引用格式:
[1]彭芳-.浅谈数字化对公司治理、风险管理和内部控制的影响及内审应对)[J].中外企业家,2022(16):40-42
A类:
内审应对
B类:
公司治理,内部控制,信息时代,远程办公,数字化管理,管理转型,企业内部管理,深刻变革,内部审计,企业运营管理,理合,风险可控
AB值:
0.271597
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