典型文献
企业合同管理中内部审计的作用研究
文献摘要:
随着我国经济建设的快速发展,国家政府职能部门也对企业内部管理和内部审计工作做出了重要批示.在企业的合同管理内部控制中,内部审计存在着很多问题,文章将对这些问题产生的具体原因进行深入分析,并提出强化企业合同管理内部审计作用的有效措施,希望可以在促进企业长远健康发展方面起到积极作用.
文献关键词:
合同管理;内部审计;控制风险能力
中图分类号:
作者姓名:
杨靖
作者机构:
南京医科大学附属妇产医院 (南京市妇幼保健院), 江苏 南京 210004
文献出处:
引用格式:
[1]杨靖-.企业合同管理中内部审计的作用研究)[J].中国市场,2022(27):140-142
A类:
控制风险能力
B类:
企业合同管理,政府职能,职能部门,企业内部管理,内部审计工作,重要批示,内部控制,具体原因,内部审计作用
AB值:
0.225721
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