典型文献
国有企业内部控制与内部审计管理的探析
文献摘要:
随着经济形势的不断变化、国有体制改革的逐步推进、新会计政策的出台等,国有企业的内部控制与内部审计管理出现较多亟待解决的问题.本文对国有企业内部控制与内部审计管理方面存在的问题进行分析,在内部控制方面主要存在控制环境问题、风险评估不被重视、控制活动落实不严格、信息化建设落后,在内部审计方面主要存在组织体系不健全、整改落实不到位、未形成联合监督强大合力的问题,对此,文中提出了相应的建议,旨在为促进国有企业能够稳步持久发展.
文献关键词:
国有企业;内部控制;内部审计
中图分类号:
作者姓名:
林佩颖
作者机构:
西京学院
文献出处:
引用格式:
[1]林佩颖-.国有企业内部控制与内部审计管理的探析)[J].商场现代化,2022(20):92-94
A类:
B类:
企业内部控制,内部审计管理,经济形势,逐步推进,新会计,会计政策,控制方面,控制环境,控制活动,不严,组织体系,联合监督
AB值:
0.217455
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